Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp686.909.941,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp71.999.946,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp14.050.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp127.600.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | Rp20.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp920.559.887,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp80.054.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp122.550.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp71.368.069,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp20.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp40.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp333.972.069,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp10.552.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp7.704.090,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp9.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp8.500.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp35.756.090,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp10.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp9.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.05 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp195.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp3.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp3.100.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp240.500.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp8.674.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp97.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp105.874.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | Rp515.128.549,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 06.02 | Pengeluaraan Pembiayaan | Rp142.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp657.128.549,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||